La Oficina de Control Interno de la entidad, se permite dar a conocer los informes de austeridad en el gasto, que se realizan con el objetivo de Verificar y controlar la aplicación de los lineamientos emitidos por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA en materia de Austeridad del Gasto conforme a lo establecido en la directiva presidencial No. 001 de 2016, con el fin de validar su cumplimiento y aplicación en la Entidad.